皇冠·体育市民族和宗教事务委员会主要职能 |
皇冠·体育市民族和宗教事务委员会是市官方网站组成部门。主要职能包括: |
1.贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本市实际,研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。 |
2.依法保障少数民族各项权利,协调民族关系;参与制定有关民族教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划;负责开展民族团结进步创建活动;参与来沪少数民族的管理工作。 |
3.配合做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;联系少数民族代表人士,指导民族群众团体工作。 |
4.参与本市与少数民族地区的对口支援及经济技术协作;配合有关部门做好民族特需商品的生产和供应;指导、协调、督促、检查清真食品工作。 |
5.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法管理外国人在沪宗教活动。 |
6.帮助宗教团体在宪法、法律的范围内,坚持独立自主自办原则,按照各教特点,做好自传、自治、自养工作,走独立自主、自办教会道路。 |
7.推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展社会主义的民族关系,团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。 |
8.研究分析国内外民族、宗教情况及宗教理论;指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动。 |
9.配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动,揭露和打击利用民族、宗教进行破坏和犯罪活动;参与综合治理封建迷信活动;防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。 |
10.帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;指导宗教院校加强自身建设;受国家宗教事务局委托,承担中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会、中华基督教青年会全国协会、中华基督教女青年会全国协会的部分事务;承担皇冠·体育市基督教青年会、皇冠·体育市基督教女青年会的业务主管单位职责。 |
11.组织、指导有关民族、宗教的政策和法制宣传教育工作;负责审核涉及有关民族、宗教问题内容的影视作品、书报刊等出版物和广告。 |
12.指导各区(县)民族、宗教事务工作;指导区(县)处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题。 |
13.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 |
14.承办市委、市官方网站交办的其他事项。 |
2016年皇冠·体育市民族和宗教事务委员会预算编制说明 |
皇冠·体育市民族和宗教事务委员会部门预算是包括皇冠·体育市民族和宗教事务委员会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。2016年,皇冠·体育市民族和宗教事务委员会部门预算支出总额为5,601万元,其中:一般公共预算拨款支出预算5,043万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2,995万元;项目支出2,048万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“一般公共服务支出”科目4,727万元,主要用于人员工资及津补贴、公用经费等基本支出,民族和宗教专项工作经费等项目支出。 |
2.“社会保障和就业支出”科目65万元,主要用于离退休、机关事业单位退休人员活动经费等支出。 |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目141万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 |
4.“住房保障支出”科目110万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:皇冠·体育市民族和宗教事务委员会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 50,429,979 | 一、一般公共服务支出 | 52,629,953 |
1.一般公共预算资金 | 50,429,979 | 二、社会保障和就业支出 | 713,611 |
2.官方网站性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,480,140 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 1,190,580 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 5,584,305 | ||
收入总计 | 56,014,284 | 支出总计 | 56,014,284 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:皇冠·体育市民族和宗教事务委员会 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 官方网站性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 50,429,979 | 一、一般公共服务支出 | 47,268,152 | 47,268,152 | |
二、官方网站性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 650,371 | 650,371 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 1,414,212 | 1,414,212 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、住房保障支出 | 1,097,244 | 1,097,244 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||||
十七、其他支出 | |||||
收入总计 | 50,429,979 | 支出总计 | 50,429,979 | 50,429,979 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:皇冠·体育市民族和宗教事务委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 47,268,152 | 26,905,628 | 20,362,524 | ||
201 | 23 | 民族事务 | 31,135,711 | 17,604,626 | 13,531,085 | |
201 | 23 | 01 | 行政运行 | 24,235,711 | 17,604,626 | 6,631,085 |
201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 800,000 | 800,000 | |
201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 6,100,000 | 6,100,000 | |
201 | 24 | 宗教事务 | 16,132,441 | 9,301,002 | 6,831,439 | |
201 | 24 | 01 | 行政运行 | 4,850,000 | 4,850,000 | |
201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
201 | 24 | 50 | 事业运行 | 9,835,310 | 9,301,002 | 534,308 |
201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 47,131 | 47,131 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 650,371 | 579,480 | 70,891 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 650,371 | 579,480 | 70,891 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 516,240 | 516,240 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 63,240 | 63,240 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 70,891 | 70,891 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,414,212 | 1,372,212 | 42,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,372,212 | 1,372,212 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1,212,876 | 1,212,876 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 159,336 | 159,336 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 42,000 | 42,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 42,000 | 42,000 | |
221 | 住房保障支出 | 1,097,244 | 1,097,244 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,097,244 | 1,097,244 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,097,244 | 1,097,244 | |
合计 | 50,429,979 | 29,954,564 | 20,475,415 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:皇冠·体育市民族和宗教事务委员会 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 21,174,480 | 21,174,480 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 3,916,524 | 3,916,524 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 11,543,832 | 11,543,832 | |
301 | 03 | 奖金 | 279,924 | 279,924 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 4,042,200 | 4,042,200 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,392,000 | 1,392,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 7,045,360 | 7,045,360 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2,064,801 | 2,064,801 | |
302 | 02 | 印刷费 | 111,000 | 111,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 4,900 | 4,900 | |
302 | 05 | 水费 | 15,800 | 15,800 | |
302 | 06 | 电费 | 229,840 | 229,840 | |
302 | 07 | 邮电费 | 114,820 | 114,820 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 196,764 | 196,764 | |
302 | 11 | 差旅费 | 273,800 | 273,800 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 500,000 | 500,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 61,700 | 61,700 | |
302 | 14 | 租赁费 | 175,000 | 175,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 170,000 | 170,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 10,400 | 10,400 | |
302 | 28 | 工会经费 | 257,075 | 257,075 | |
302 | 29 | 福利费 | 472,600 | 472,600 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 481,000 | 481,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,437,660 | 1,437,660 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18,200 | 18,200 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,676,724 | 1,676,724 | ||
303 | 01 | 离休费 | 569,400 | 569,400 | |
303 | 02 | 退休费 | 10,080 | 10,080 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 1,097,244 | 1,097,244 | |
310 | 其他资本性支出 | 58,000 | 58,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 58,000 | 58,000 | |
合计 | 29,954,564 | 22,851,204 | 7,103,360 |
2016年皇冠·体育市民族和宗教事务委员会“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
115.1 | 50 | 17 | 48.1 | 48.1 |
2016年皇冠·体育市民族和宗教事务委员会“三公”经费预算说明
皇冠·体育市民族和宗教事务委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为115.1万元,包括皇冠·体育市民族和宗教事务委员会本部以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少11.8万元。其中:
因公出国(境)费预算50万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少6万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算17万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少5.8万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算48.1万元,主要安排用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。
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