皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算

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第一部分    皇冠·体育市红十字备灾救灾中心概况

 

一、主要职责

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心建立于1997年,是皇冠·体育市红十字会直属的公益一类事业单位。

其主要职责:

  (1)、负责救灾(救助)物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收;

  (2)、为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务;

  (3)、应急救援装备管理与培训,参与红十字应急救援;

  (4)、组织开展红十字志愿服务活动;

  (5)、皇冠·体育红十字文化陈列室管理;

  (6)、接待国内外红十字组织的来访和交流。

二、机构设置

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心内设3个部室,包括:综合办公室、物资管理部、培训保障部。

 

序号

内设部室名称

备注

1

综合办公室

 

2

物资管理部

 

3

培训保障部

 

                                         第二部分    皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

                                                                                                                  单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

436.07

一般公共服务支出

 

其中: 官方网站性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

163.75

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

696.12

 

 

医疗卫生与计划生育支出

19.48

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

11.89

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

599.81

本年支出合计

727.49

动用历年结余

127.68

本年结余

 

合  计

727.49

合  计

727.49

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                          单位:万元

 

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

538.18

331.84

206.34

208 

05 

 

行政事业单位离退休

0.16

 

0.16

208 

05 

02 

事业单位离退休

 

 

 

208 

02

99 

其他行政事业单位离退休支出

0.16

 

0.16

208 

16

 

红十字事业

538.02

331.84

206.18

208 

16 

99 

其他红十字事业支出

538.02

331.84

206.18

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.43

17.43

 

210 

05 

 

医疗保障

17.43

17.43

 

210 

05 

02 

事业单位医疗

17.43

17.43

 

221 

 

 

住房保障支出

8.13

8.13

 

221 

02 

 

住房改革支出

8.13

8.13

 

221 

02 

01 

住房公积金

8.13

8.13

 

合  计

563.74

357.40

206.34

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                              单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

223.70

223.70

 

301

01

  基本工资

56.22

56.22

 

301

02

  津贴补贴

15.70

15.70

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  社会保障缴费

51.02

51.02

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

89.96

89.96

 

301

99

  其他工资福利支出

10.80

10.80

 

302

 

商品和服务支出

122.30

 

122.30

302

01

  办公费

1.63

 

1.63

302

02

  印刷费

3.95

 

3.95

302

03

  咨询费

0.24

 

0.24

302

04

  手续费

0.20

 

0.20

302

05

  水费

0.76

 

0.76

302

06

  电费

10.76

 

10.76

302

07

  邮电费

2.47

 

2.47

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

1.48

 

1.48

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

12.98

 

12.98

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.30

 

0.30

302

17

  公务接待费

0.02

 

0.02

302

18

  专用材料费

0.94

 

0.94

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

18.39

 

18.39

302

27

  委托业务费

44.77

 

44.77

302

28

  工会经费

4.39

 

4.39

302

29

  福利费

7.20

 

7.20

302

31

  公务用车运行维护费

2.72

 

2.72

302

39

  其他交通费用

8.02

 

8.02

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

1.07

 

1.07

303

 

对个人和家庭的补助

8.13

8.13

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

 

 

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

8.13

8.13

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

3.27

 

3.27

310

02

  办公设备购置

3.27

 

3.27

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

357.40

231.83

125.57

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费  机关运行经费决算数 
合计  因公出国(境)费  公务用车购置及运行费  公务接待费 
小计  公务用车购置费  公务用车运行费 
预算数  决算数  预算数  决算数  预算数  决算数  预算数  决算数  预算数  决算数  预算数  决算数   
3.23  2.74      3.20  2.72      3.20  2.72  0.03  0.02 
 

 

2015年度官方网站性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

官方网站性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度无官方网站性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算情况说明

 

一、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算收入情况说明

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度部门决算收入总计599.81万元,其中:财政拨款收入436.07万元,占72.7%;其他收入163.75万元,占27.3%。

二、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算支出情况说明

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算支出总计727.49万元,其中:基本支出357.40万元,占49.13%;项目支出370.09万元,占50.87%。

三、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计563.74万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算0.16万元,其中:

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.16万元,主要用于退休人员活动经费。

2、“社会保障和就业-红十字事业”2015年度决算538.02万元,其中:

“其他红十字事业支出”2015年度决算538.02万元,主要用于红十字工作运行费。

3、“医疗卫生与计划生育-医疗保障”2015年度决算17.43万元,其中:

“事业单位医疗”2015年度决算17.43万元,主要用于本单位在职人员医疗保险金。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算8.13万元,其中:

“住房公积金”2015年度决算8.13万元,主要用于本单位在职人员住房公积金。

四、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计357.4万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”223.7万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 122.3万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助”8.13万元,主要用于:住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.27万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度“三公”经费决算数2.74万元,比预算节约0.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:车辆汽油费节省。其中:

公务用车购置及运行维护费决算2.72万元,比预算节约0.48万元。其中公务用车运行维护费2.72万元,主要用于车辆保险费、汽油费、维护保养费。无公务用车购置,年末公务用车1辆。

公务接待费决算0.02万元,比预算节约0.01万元,主要用于公务接待1次2人。

六、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度机关运行经费决算数

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度无机关运行经费。

七、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度决算官方网站性基金预算财政拨款支出情况说明

皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度无官方网站性基金预算财政拨款支出。

八、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度官方网站采购情况

2015年度本单位官方网站采购决算10.36万元,其中官方网站采购货物决算10.36万元。

2015年度本单位面向小微企业预留官方网站采购项目预算金额10.36万元。

九、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于皇冠·体育市红十字备灾救灾中心2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,皇冠·体育市红十字备灾救灾中心共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

 

 

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