第一部分皇冠·体育市红十字会(本级)概况
一、主要职责
根据市委下发的《皇冠·体育市红十字会机关机构改革方案的通知》中规定皇冠·体育市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其主要工作任务是:
1、宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例;依法指导全市各级红十字会工作。
2、制定、实施皇冠·体育市红十字会事业发展规划;负责本市红十字会的组织建设工作;命名、指导全市红十字医院、红十字护理医院、红十字里弄卫生站;开展体现红十字宗旨的各项工作。
3、开展救灾的准备工作,依法募集物资和款项,接受、处理境内外组织和个人的捐赠;配合上级红十字会或协助官方网站实施赈灾救援。
4、协助官方网站开展人道救助,帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
5、制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划,培训、考核和命名本市群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识。
6、组织、管理本市红十字志愿者队伍,开展自愿无偿捐献遗体工作,负责建设中华(皇冠·体育)骨髓库、红十字眼库及脐带血库等工作,协助官方网站部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。
7、培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;管理、实施皇冠·体育市中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。
8、开展失散亲属的寻亲和红十字台湾事务工作。
9、依照国际红十字运动原则,发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。
10、承办市委、市官方网站交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,皇冠·体育市红十字会(本级)设5个内设机构,包括:综合办公室、信息传播部、赈济救护部、志愿服务部和青少年工作部。
序号 | 内设机构名称 | 备注 |
1 | 综合办公室 | |
2 | 信息传播部 | |
3 | 赈济救护部 | |
4 | 志愿服务部 | |
5 | 青少年工作部 |
第二部分皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 2,361.98 | 一般公共服务支出 | |
其中:官方网站性基金 | 外交支出 | ||
事业收入 | 国防支出 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全支出 | ||
其他收入 | 185.94 | 教育支出 | |
科学技术支出 | |||
文化教育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 2,530.85 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 21.00 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区事务支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 26.43 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 2,547.92 | 本年支出合计 | 2,578.28 |
动用历年结余 | 30.36 | 本年结余 | |
合计 | 2,578.28 | 合计 | 2,578.28 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | ||||||
行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 合计 | 2,361.98 | 905.97 | 1,456.02 | |||
2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,314.56 | 861.54 | 1,453.02 | ||
3 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 158.31 | 139.13 | 19.18 | |
4 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 157.35 | 139.13 | 18.22 |
5 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | |
6 | 208 | 16 | 红十字事业 | 2,156.24 | 722.41 | 1,433.83 | |
7 | 208 | 16 | 01 | 行政运行 | 1.62 | 1.62 | |
8 | 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,140.13 | 722.41 | 1,417.72 |
9 | 208 | 16 | 03 | 机关服务 | 14.50 | 14.50 | |
10 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.00 | 18.00 | 3.00 | ||
11 | 210 | 05 | 医疗保障 | 18.00 | 18.00 | ||
12 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 18.00 | 18.00 | |
13 | 210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | ||
14 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.00 | 3.00 | |
15 | 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | |||
16 | 221 | 02 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | ||
17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | |
18 | 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | |||
19 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | |||
20 | 222 | 粮油物资储备支出 | |||||
21 | 222 | 01 | 粮油事务 | ||||
22 | 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 513.80 | 513.80 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 117.43 | 117.43 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 297.34 | 297.34 | |
301 | 03 | 奖金 | 38.42 | 38.42 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 60.61 | 60.61 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 215.03 | 215.03 | ||
302 | 01 | 办公费 | 4.96 | 4.96 | |
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 05 | 水费 | 0.75 | 0.75 | |
302 | 06 | 电费 | 17.66 | 17.66 | |
302 | 07 | 邮电费 | 25.70 | 25.70 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 9.10 | 9.10 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 8.99 | 8.99 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 10.64 | 10.64 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 1.09 | 1.09 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 9.43 | 9.43 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 12.53 | 12.53 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 1.50 | 1.50 | |
302 | 29 | 福利费 | 8.35 | 8.35 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.41 | 17.41 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 51.84 | 51.84 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 34.93 | 34.93 | |
303 | 对个人和家庭补助 | 165.88 | 165.88 | ||
303 | 01 | 离休费 | 31.11 | 31.11 | |
303 | 02 | 退休费 | 108.02 | 108.02 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费 | |||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.32 | 0.32 | |
310 | 其他资本性支出 | 11.26 | 11.26 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 11.26 | 11.26 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 905.97 | 679.68 | 226.29 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 |
42.11 | 35.84 | 9.81 | 8.99 | 17.50 | 17.41 | 17.50 | 17.41 | 14.80 | 9.43 | 226.29 |
2015年度官方网站性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元 | |||||||
项目 | 官方网站性基金预算财政拨款支出决算数 | ||||||
行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度无官方网站性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算情况说明
一、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算收入情况说明
皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算收入总2,547.92万元,其中:财政拨款收入2,361.98万元,占93%;其他收入185.94万元,占7%。
二、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算支出情况说明
皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算支出总计2,578.28万元,其中:基本支出923.57万元,占36%;项目支1,654.71万元,占64%。
三、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2,361.98万元,具体情况如下:
1.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算158.31万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算157.35万元,主要用于本单位离退休人员津补贴。
“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算0.96万元,主要用于本单位离退休人员其他支出。
2.“社会保障和就业-红十字事业”2015年度决算2,156.24万元,其中:
“行政运行”2015年度决算1.62万元,主要用于本单位缴纳残疾人就业保障金和长期赡养费。
“一般行政管理事务”2015年度决算2,140.13万元,主要用于本单位开展造血干细胞和遗体捐献者等志愿服务工作;人体器官捐献试点工作;红十字救护、救援队伍的管理与培训工作;红十字社区活动;艾滋病预防、反歧视宣传与关爱工作;红十字青少年工作;红十字“五五”普法及红十字运动知识的传播与普及培训;巩固了群众性现场初级急救知识和技能的普及培训工作;利用多种媒介方式做好红十字宣传工作。
“机关服务”2015年度决算14.50万元,主要用于本单位机关服务支出。
3.“医疗卫生与计划生育-医疗保障”2015年度决算18万元,其中:
“行政单位医疗”2015年度决算18万元,主要用于本单位在职人员医疗保险金。
4.“医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3万元,其中:
“其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3万元,主要用于本单位在职市管保健对象医疗保健统筹金。
5.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算26.43万元,其中:“住房公积金”2015年度决算26.43万元,主要用于本单位在职人员住房公积金。
四、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计905.97元,具体情况如下:
1.工资福利支出513.80万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
2.商品和服务支出215.03万元,主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出165.88万元,主要用于离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他资本性支出11.26万元,主要用于办公设备购置。
五、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度“三公”经费决算数35.84万元,比预算节约6.27万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约,公务接待费节约所致。其中:
因公出国(境)费决算8.99万元,比预算节约0.82万元,主要用于出访友好城市红十字会,进行红十字事务交流2批次7人次的签证费和保险费用等。
公务用车购置及运行维护费决算17.41万元,比预算节约0.09万元,全部为公务用车运行维护费。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,年末本单位公务用车保有量5辆。
公务接待费决算9.43万元,比预算节约5.37万元,主要用于友好城市及兄弟省市红十字会来访交流12批次147人次的公务接待住宿费、伙食费、租车费等。
六、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度机关运行经费决算数226.29万元。
七、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度决算官方网站性基金预算财政拨款支出情况说明
皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度无官方网站性基金预算财政拨款支出。
八、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度官方网站采购情况
2015年度本单位官方网站采购预算执行177.97万元,其中:官方网站采购货物预算执行25.08万元、官方网站采购服务预算执行152.89万元。
2015年度本单位面向中小企业预留官方网站采购项目预算金额30.23万元,面向小微企业预留官方网站采购项目预算金额30.23万元。在面向中小企业预留的官方网站采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行25.08万元。
九、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额1,039.14万元。2015年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额373.12万元,平均得分91.77分。绩效评级为“优”的项目2个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 红十字救灾工作项目 |
预算金额 | 136.22万元 |
评价分值 | 91.34 |
评价结论 | 本次皇冠·体育市红十字会2015年度救灾工作绩效评分结果为91.34分,根据相关规定,其绩效评级为“优”。 |
主要绩效 | 市红会2015年度救灾工作总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好,按标准储备了毛毯、棉被和帐篷等应急备灾物资,并输送应急救灾物资至云南、青海、西藏等多个受灾省市;在全市范围内开展救灾联络员培训工作,建立了全市覆盖的应急救灾联络员网络;投放救灾宣传片至多个媒体,普及宣传应急救灾知识,综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良好。 |
存在问题 | 1、绩效目标设置的合理性和明确性有待进一步提升2、救灾联络员培训内容中可补充实际操作培训内容 |
整改建议 | 1、根据项目计划明确绩效目标,加强绩效目标和预算之间的匹配性2、将实际操作培训内容补充入救灾联络员培训中 |
整改情况 | 落实整改建议 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 中华骨髓库建设工作项目 |
预算金额 | 236.90万元 |
评价分值 | 92.20 |
评价结论 | 本次皇冠·体育市红十字会2015年度中华骨髓库建设工作项目绩效评分结果为92.20分,根据相关规定,其绩效评级为“优”。 |
主要绩效 | 市红会2015年度中华骨髓库建设工作项目总体组织比较规范,资金使用合规,项目目标完成情况良好,在全市范围内开展多次内容丰富的造血干细胞捐献宣导活动,新招募入库志愿者人数有较大提升,进一步完善了“皇冠·体育造血干细胞捐献”微信平台的推送使用,保障了资料库的正常运维,综合业绩较好,基本上实现了预期目标,资金使用效果良好。 |
存在问题 | 1、项目绩效目标设定时应与项目实际执行情况进一步匹配2、当年入库志愿者数量未及时在门户网站进行更新 |
整改建议 | 1、加强项目绩效目标与实际执行情况的匹配度,提高绩效目标合理性2、进一步提高对门户网站信息内容公示的管理3、加强对微信平台的宣传力度 |
整改情况 | 落实整改建议 |
十、关于皇冠·体育市红十字会(本级)2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,皇冠·体育市红十字会(本级)共有车辆5辆,全部为一般公务用车。本单位没有单位价值200万元以上大型设备。